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上市公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)有什么區(qū)別?對于市場中的上市公司來說,其在經(jīng)營期間既會涉及到內(nèi)部審計(jì)工作開展,也會涉及到外部審計(jì)工作開展。那么上市公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)有什么區(qū)別?下面就隨廣州泓灼會計(jì)小編一起來了解下吧!
具體來說,有關(guān)于上市公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別,其主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、具體含義不同。內(nèi)部審計(jì)是由上市公司內(nèi)部審計(jì)部門或內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì);外部審計(jì)則是指由審計(jì)機(jī)關(guān)派去的審計(jì)人員或社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對上市公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和效益性所進(jìn)行的審查。
2、審計(jì)目的不同。上市公司內(nèi)部審計(jì)的目的主要是通過審計(jì)來發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營管理期間存在問題的和薄弱環(huán)節(jié),以加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,提高核算水平和經(jīng)濟(jì)效益。而外部審計(jì)的目的主要是驗(yàn)證上市公司的會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)收支,并對其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量發(fā)表公允性意見,為報(bào)表使用者提供決策依據(jù)。
3、審計(jì)范圍不同。上市公司內(nèi)部審計(jì)的范圍包括內(nèi)部控制的詳細(xì)調(diào)查和經(jīng)濟(jì)效益的評價(jià)等,而上市公司外部審計(jì)的范圍則主要是對公司內(nèi)部控制情況的必要調(diào)查(也稱為“風(fēng)險(xiǎn)評估和符合性測試”)和年度會計(jì)報(bào)告相關(guān)資料的審核(可稱為“實(shí)質(zhì)性測試”)。
4、服務(wù)對象不同。上市公司內(nèi)部審計(jì)主要的、直接的服務(wù)對象包括公司管理層和董事會在內(nèi)的組織內(nèi)部的各級管理人員。而上市公司外部審計(jì)人員是受托對企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表進(jìn)行年度審計(jì),其服務(wù)對象是與企業(yè)利益相關(guān)的社會各界,包括股東、銀行、債權(quán)人、政府和潛在的投資者等。
5、審計(jì)作用不同。上市公司內(nèi)部審計(jì)所發(fā)揮的作用一般僅局限于組織內(nèi)部,只有當(dāng)正確的審計(jì)結(jié)論和建議被采納并及時(shí)采取改進(jìn)行動(dòng)時(shí),才會產(chǎn)生具有建設(shè)性的實(shí)際效果。而外部審計(jì)對財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表所表述的審計(jì)意見和結(jié)論要公布于眾,客觀上起到了社會公正的作用,其作用的覆蓋面比內(nèi)部審計(jì)要廣闊的多。
文章關(guān)鍵詞: 公司審計(jì)
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